Организации, применяющие УСН, при переходе на общую ставку НДС 22% (10%) приобретают право на вычет "входного" НДС по покупкам, в том числе по остаткам товаров, материалов, оборудования к установке и незавершенным вложениям во внеоборотные активы на дату перехода. Поскольку до перехода права на вычет не было, сумма НДС включалась в их стоимость. Чтобы подготовить сумму НДС по остаткам к вычету, требуется найти документы поступления на остатки и определить сумму НДС, включенную в стоимость остатков.
Теперь подготовку к вычету НДС по остаткам можно выполнить специальным помощником.
Для остатков автоматически подбираются документы поступления, которым они отражены в учете.
По документам поступления, в которых указаны реквизиты счетов-фактур, ставка и сумма НДС, сразу создаются документы ввода остатков.
В отдельную группу выделяются документы поступления, в которых не хватает сведений о счете-фактуре или НДС. Посмотрите эти документы и добавьте недостающие сведения в помощнике. После этого создайте по ним документы ввода остатков.
Документом ввода остатков сумма НДС исключается из стоимости остатков, переносится на счет 19 "НДС по приобретенным ценностям".
Сумма НДС по остаткам принимается к вычету при выполнении регламентной операции Формирование записей книги покупок в ходе подготовки декларации по НДС.

Простой интерфейс: меню "Организация - Налоги и отчеты - НДС".
Полный интерфейс: меню "Главное - Настройки - Налоги и отчеты - НДС".




В группе "Не хватает данных для вычета" могут оставаться документы, например, когда в них установлена ставка "Без НДС", так же как в счет-фактуре (УПД) поставщика.

Выполните регламентную операцию Формирование записей книги покупок в ходе подготовки декларации по НДС, чтобы принять НДС по остаткам к вычету.

Теперь не надо выяснять, каким способом покупатель планирует оплачивать выставленный счет, достаточно отправить покупателю ссылку. По ссылке в любом браузере покупателю открывается страница, на которой он может посмотреть счет и оплатить его удобным способом.
Продавцу потребуется только один раз настроить, какие способы оплаты он использует.
Ссылка формируется и отправляется через сервис 1С:Онлайн-заказы.
Сервис поддерживает способы оплаты:
По платежам физических лиц через СБП, интернет-эквайринг, Ozon Pay автоматически формируется чек через сервис 1С-Облачная касса, если он подключен. При необходимости можно вернуть оплату покупателю.
Поддержаны несколько вариантов передачи ссылки покупателю:
Покупатели ИП и организации могут также по ссылке загрузить счет в свою программу на компьютере как счет поставщика, а в мобильных приложениях "1С:Бухгалтерия" и "1С:БизнесСтарт" создать платежное поручение по QR-коду.
Вместе со счетом можно отправить покупателю другие документы, например, спецификацию.
Чтобы воспользоваться описанным функционалом, достаточно чтобы программа была на официальной поддержке. Подробнее о сервисе 1С:Онлайн-заказы см. здесь.




При создании нового способа приема оплат будет открываться помощник, в котором указываются условия его подключения.
Перейти к настройкам также можно по меню:
Простой интерфейс: меню "Настройки - Основное - Интернет-поддержка и сервисы - Онлайн-заказы - Настройки страниц".
Полный интерфейс: меню "Администрирование - Настройки программы - Интернет-поддержка и сервисы - Онлайн-заказы - Настройки страниц".
Вложить можно документы из файлов, ранее присоединенных к документу Счет покупателю.


Если после формирования ссылки в документ вносятся изменения, то потребуется обновить данные. Ссылка при этом не изменяется.

Юридическим лицам ссылка отправляется аналогично, как физическим. Разница только в возможных способах оплаты счета.

Добавлена возможность распечатать счет с QR-кодом, по которому покупатель сможет перейти по ссылке на смартфоне.





Если используете конфигурацию 1С, в которой не поддержана работа с сервисом 1С:Онлайн-заказы, то чтобы загрузить счет, потребуется ссылка сервиса 1C:Share.

Добавлена возможность загружать отчеты Оzon для нескольких магазинов одной организации.
Загрузка выполняется отдельно по каждому магазину. Для каждого магазина нужно использовать отдельный договор с Ozon.
Для загрузки через API потребуется предварительно добавить настройки интеграции с Ozon по каждому магазину и потом выбирать магазин, по которому загружаются отчеты.
Для загрузки из файлов потребуется выбирать файлы с отчетами по каждому магазину в отдельности, указывать договор соответствующего магазина.




Расхождения по результатам сверки через сервис 1С:Сверка 2.0 теперь группируются по значимости. Рекомендуется устранять, в первую очередь, критичные расхождения, которые влияют на взаиморасчеты и отчетность.
Несверенные документы группируются по причинам отсутствия сверки. По каждой причине предлагается вариант действий.


Простой интерфейс: меню "Контрагенты - Основное - Отчеты - Сверка документов с контрагентами (1C:Сверка 2.0)".
Полный интерфейс: меню "Продажи или Покупки – Расчеты с контрагентами – Сверка документов с контрагентами (1C:Сверка 2.0)".
Добавлены задачи организации по сдаче налоговых деклараций по туристическому налогу. Если в карточках гостиниц указаны разные налоговые инспекции и организация не является крупнейшим налогоплательщиком, то создаются отдельные задачи по каждой налоговой инспекции. У крупнейших налогоплательщиков - одна декларация в ИФНС по месту учета в качестве крупнейшего налогоплательщика.
Туристический налог включен в расчет суммы единого налогового платежа в задаче по его уплате.
Задачи по туристическому налогу также отражаются в Мониторе налогов и отчетности и в Календаре отчетности.


Меню "Главное - Задачи - Задачи организации".
Теперь удобнее определить сумму депозита, оформляемого через сервис 1С:Депозит. В заявке на депозит отображаются остатки по данным последних выписок, загруженных через 1С:ДиректБанк, по счетам в банках, которые поддерживают работу с сервисом 1С:Депозит.
Подробнее о сервисе 1С:Депозит см. здесь.

Простой интерфейс: меню "Деньги - Финансы - 1С:Депозит".
Полный интерфейс: меню "Банк и касса - Финансы - 1С:Депозит".
Ставка взноса от несчастных случаев на производстве теперь показывается в классификации выручки по ОКВЭД в форме 1-предприятие и в справке–подтверждении основного вида деятельности филиала для указанных там видов деятельности.
Также ставка взноса показывается при выборе вида деятельности.

Автозаполнение отчета о финансовых результатах теперь выполняется с учетом того, как в организации ведется справочник номенклатурных групп.
Если справочник организован как иерархический список, то по выручке и себестоимости продаж выводятся показатели по верхнему уровню иерархии. Если иерархии нет, то отображаются показатели по номенклатурным группам (как раньше).
В отчет выводится не более 10 показателей с наибольшими значениями. В отчет может быть выведено меньше 10 показателей, если их совокупная доля выручки составляет не менее 95%.


Автозаполнение отчета о финансовых результатах теперь выполняется с учетом того, выполняется ли классификация выручки по кодам ОКВЭД.
По выручке и себестоимости продаж выводятся показатели по видам деятельности по ОКВЭД, если выручка распределена по ОКВЭД. Классификация выручки по ОКВЭД выполняется, например, в статистических формах 1‑предприятие и П‑1.
Такое заполнение работает, если выполняются условия:
Если эти условия не соблюдаются, то автозаполнение отчета о финансовых результатах выполняется с учетом того, как в организации ведется справочник номенклатурных групп.
В отчет выводится не более 10 показателей с наибольшими значениями. В отчет может быть выведено меньше 10 показателей, если их совокупная доля выручки составляет не менее 95%.
В версии КОРП при включенном Расширенном функционале в Функциональности программы можно изменить настройку автозаполнения, в том числе, выводить другое количество показателей или включить несколько номенклатурных групп в тот или иной показатель.



В Расчет суммы утилизационного сбора в отношении самоходных машин и (или) прицепов к ним, утвержденный приказом ФНС России от 01.12.2021 № ЕД-7-3/1045@ (КНД 1151101), внесены изменения в соответствии с письмом ФНС России от 22.04.2026 № 3-4-04/0029@ и xsd-схемой версии 05 формата версии 5.02 Расчета: в список выбора показателя по строке 060 Раздела 3 добавлены 2 новых идентификационных кода C04 и C05. Изменения применяются с 01.05.2026.
Для декларации по налогу на прибыль организаций в редакции приказа ФНС России от 03.10.2025 № ЕД-7-3/855@ реализована проверка контрольных соотношений, введенных письмом ФНС России от 25.03.2026 № СД-36-3/2302@.
Для формы статистики № 1-МО "Сведения об объектах инфраструктуры муниципального образования" (утверждена приказом Росстата от 05.12.2022 № 623, в редакции приказа Росстата от 11.01.2024 № 3, приказа Росстата от 29.03.2024 № 124, приказа Росстата от 09.04.2025 № 178) реализована выгрузка в электронном виде в соответствии с XML-шаблоном от 20.04.2026.
Для формы статистики № 1-МО "Сведения об объектах инфраструктуры муниципального образования" (утверждена приказом Росстата от 05.12.2022 № 623, в редакции приказа Росстата от 11.01.2024 № 3, приказа Росстата от 29.03.2024 № 124, приказа Росстата от 09.04.2025 № 178) реализована выгрузка в электронном виде в соответствии с XML-шаблоном от 28.04.2026.
Реализована поддержка формата версии 5.07 для требований о представлении пояснений к налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость.
Реализована поддержка формата версии 5.04 для пояснений к налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость.