1С:Бухгалтерия 8.
Новое в версии 3.0.168

Монитор сверки с контрагентами

Добавлен монитор сверки с контрагентами. Он помогает отслеживать процесс подготовки и подписания актов сверки за отчетный период.

В мониторе показывается состояние сверки по контрагентам:

Из монитора можно создать акт сверки расчетов, отправить его контрагенту или запросить у контрагента сверку и потом загрузить по полученной ссылке его акт сверки.

Используйте монитор сверки перед закрытием отчетного периода, чтобы убедиться, что данные с контрагентами совпадают, и значит, все документы отражены в учете.

Простой интерфейс: меню "Контрагенты - Монитор сверки с контрагентами".

Полный интерфейс: меню "Продажи или Покупки - Расчеты с контрагентами - Монитор сверки с контрагентами".

Отправка контрагенту ссылки на акт сверки расчетов

Добавлена возможность отправить контрагенту ссылку на акт сверки расчетов на электронную почту, Telegram или WhatsApp.

Контрагент может по ссылке загрузить акт сверки себе в программу. В загруженном акте автоматически сверяются данные и выявляются расхождения.

Электронная подпись не требуется, чтобы воспользоваться, достаточно иметь доступ к интернету.

Отправка контрагенту ссылки на акт сверки расчетов

Загрузка акта сверки расчетов по полученной ссылке

Загрузка по ссылке доступна также из Монитора сверки с контрагентами.

Установка статуса и комментария в календаре отчетности

Теперь в календаре отчетности можно установить вручную статус отчетов, уведомлений ЕНС и налоговых платежей.

Добавлена возможность указывать комментарии.

Если календарь отчетности формируется по нескольким приложениям сервиса 1С:Фреш, то данные об установленных статусах и комментарии передаются в приложения автоматически.

Простой интерфейс: меню "Налоги - Календарь отчетности".

Полный интерфейс: меню "Отчеты - 1С-Отчетность - Календарь отчетности" или "Руководителю - Анализ - Монитор налогов и отчетности - Календарь отчетности".

Задачи организации, по которым в календаре отчетности вручную установлен статус "Не требуется", перемещаются в архив.

Меню "Главное - Задачи - Задачи организации".

Драйвер Дримкас с печатью кассовых чеков со ставками НДС 5%, 7%

Добавлен новый драйвер "Дримкас:ККТ с передачей данных в ОФД (ФФД 1.2) УСН НДС" до версии 2.4.4.2.

Драйвер поддерживает новые ставки НДС 5% (5/105), 7% (7/107). Для корректной работы внутреннее ПО ККТ должно быть обновлено до версии 665.4.32. При работе с драйвером рекомендуется использовать ПО VikiDriver для передачи данных в ОФД.

Чтобы пробивать чеки с новыми ставками НДС при УСН, обновите прошивку ККТ, создайте новую запись в справочнике "Подключаемое оборудование" с этим драйвером.

Для этого перейдите по следующему меню:

Простой интерфейс: меню "Настройки - Основное - Настройки программы - Поддержка оборудования - Подключаемое оборудование".

Полный интерфейс: меню "Администрирование - Настройки программы - Поддержка оборудования - Подключаемое оборудование".

Получение через СБП оплаты от юридических лиц и ИП

Добавлена возможность поставщику получать через СБП оплату от юридических лиц и ИП.

Для этого и поставщик, и покупатель должны быть подключены к СБП в своих банках.

Поставщику еще потребуется подключиться к сервису 1С:СБП B2B. Банк, в котором открыт расчетный счет поставщика, должен быть партнером сервиса. Подробнее о сервисе см. здесь.

Тогда поставщику достаточно распечатать и отправить покупателю счет с QR-кодом или платежную ссылку для оплаты через СБП. Покупатель оплачивает счет через СБП в своем интернет-банке.

Настройка подключения к сервису 1С:СБП B2B

Отправка счета покупателю для оплаты через СБП

Покупателям-организациям и ИП теперь можно распечатать счет с QR-кодом для оплаты через СБП или отправить им платежную ссылку.

Загрузка оплаты от покупателей через СБП

Применяются два варианта загрузки документов по поступлению денег от покупателя в зависимости от того, как оно отражается банком в банковской выписке.

В бухгалтерском и налоговом учете поступление денег отражается по документу "Поступление на расчетный счет".

В бухгалтерском и налоговом учете поступление денег отражается аналогично, как по эквайрингу, через 57 счет.

Список товаров в наличии в простом интерфейсе

Добавлена возможность в простом интерфейсе показывать только те товары, которые есть в наличии.

Выполните следующую настройку, если нужны товары в наличии с указанием их остатков

Простой интерфейс: меню "Настройки - Система - Производительность - Интерфейс".

Тарифы страховых взносов для ИТ-компаний и разработчиков электронной продукции с 2025 года

С 2025 года по тарифам "Организации, работающие в области информационных технологий" и "Организации-разработчики электронной продукции" с выплат свыше предельного размера базы по взносам начисляются страховые взносы в размере 7,6 %, а раньше было 0 % (Федеральный закон от 29.11.2024 № 416-ФЗ).

Подробнее...

Тариф страховых взносов для организаций-участников Технополиса

Добавлен тариф страховых взносов для организаций, являющихся участниками Военного инновационного технополиса "Эра" Минобороны России. Применяется с 01.01.2025. Взносы начисляются в размере 15 % от выплат сотрудникам свыше 1,5 МРОТ за месяц (Федеральный закон от 23.11.2024 № 399-ФЗ).

Подробнее...

Простой интерфейс: меню "Организация - Налоги и отчеты".

Полный интерфейс: меню "Главное - Настройки - Налоги и отчеты".

<

Заполнение расчета по страховым взносам за 2025 год

Добавлено автозаполнение расчета по страховым взносам в редакции Приказа ФНС России от 13.09.2024 № ЕД-7-11/739@. Эта редакции применяется начиная с расчета за первый квартал 2025 года.

Подробнее об изменениях в расчете по страховым взносам см. здесь.

Код дохода 2006 для районных коэффициентов и северных надбавок

С 2025 года по доходам с категорией «Районные, северные надбавки» применяется код 2006. Он заполняется в справке о доходах (2-НДФЛ) для сотрудника и в форме 6-НДФЛ (Приказ ФНС России от 18.10.2024 № ЕД-7-11/877@).

Простой интерфейс: меню "Сотрудники - НДФЛ - 2-НДФЛ для сотрудников".

Полный интерфейс: меню "Зарплата и кадры - НДФЛ - Справки о доходах (2-НДФЛ) для сотрудников".

Стандартный вычет за сдачу норм ГТО

Добавлена возможность применять стандартный вычет для сотрудников, сдавших нормы ГТО и прошедших диспансеризацию (Федеральный закон от 12.07.2024 № 176-ФЗ).

Вычет предоставляется на основании письменного заявления сотрудника и подтверждающих документов. Для его регистрации добавлен документ "Ежегодный стандартный вычет".

Простой интерфейс: меню "Сотрудники - НДФЛ - Ежегодный стандартный вычет".

Полный интерфейс: меню "Зарплата и кадры - НДФЛ - Заявления на вычеты - Ежегодный стандартный вычет".

Документы воинского учета по бронированию работников

Добавлена возможность оформлять документы по бронированию работников согласно Постановлению Правительства РФ от 05.06.2024 № 766 и методическим рекомендациям, утвержденными решением МВК от 07.08.2024 № 2пр-МВК.

Используйте для этого новые документы "Приказ о бронировании работников" и "Приказ о прекращении бронирования".

По ним можно распечатать:

Простой интерфейс: меню "Сотрудники - Воинский учет - Документы бронирования".

Полный интерфейс: меню "Зарплата и кадры - Воинский учет - Документы бронирования".

Учет страховых взносов с доходов ИП в расходах при УСН с 2025 года

Добавлена возможность ИП при УСН "доходы минус расходы" учитывать взносы с доходов за текущий год, превышающих 300 тыс.рублей, в расходах текущего года. Уплата взносов для учета в расходах не требуется. Применяется такой порядок начиная со взносов за 2025 год. Например, взносы с доходов за 2025 год можно учесть в расходах 2025 года или перенести их на 2026 год (Письмо ФНС от 12.11.2024 № СД-4-3/12916@).

В книге учета доходов и расходов страховые взносы ИП за себя отражаются последним числом квартала, в котором они учитываются в расходах (Письмо ФНС России от 11.11.2024 № СД-4-3/12849@).

Подробнее...

Меню "Главное - Задачи - Задачи организации".

Простой интерфейс: меню "Налоги - Книга доходов и расходов УСН".

Полный интерфейс: меню "Отчеты - УСН - Книга доходов и расходов УСН".

Сообщения сервиса Мой налог на начальной странице

На начальную страницу добавлены сообщениях сервиса ФНС "Мой налог", к которому подключаются плательщики налога на профессиональный доход.

Меню "Начальная страница".

Изменение реквизитов по данным сервиса Мой налог

Теперь при подключении к сервису ФНС "Мой налог" сравниваются Фамилия, Имя, Отчество, телефон и email, указанные в сервисе и в реквизитах организации в программе. Если они отличаются, то данные в программе изменяются как в сервисе.

Дата пересчета отложенных налоговых активов и обязательств при балансовом методе

Теперь пересчет отложенных налоговых активов и обязательств, когда учет по ПБУ 18/02 ведется балансовым методом, выполняется регламентной операцией "Расчет отложенного налога по ПБУ 18" датой, непосредственно предшествующей изменению ставки налога на прибыль. Например, 31 декабря 2024 г., когда ставка налога изменяется с 1 января 2025 г. (Рекомендация Фонда НРБУ "БМЦ" Р-166/2024-КпР "Налогообложение финансовых результатов").