Ответы на вопросы по программам 1С

Вопрос: Как провести зачет аванса (корректировку долга) в "1С:Бухгалтерии 8" (ред. 3.0)?

Дата публикации 12.09.2016

Использован релиз 3.0.44

Ответ:

Для корректировки расчетов с контрагентами предназначен документ "Корректировка долга", расположенный в разделе "Покупки" или "Продажи".

Для проведения в программе "1С:Бухгалтерия 8" операции по зачету аванса выполните следующие действия (рис. 1):

  1. Меню: ПродажиРасчеты с контрагентамиКорректировка долга (или меню: Покупки Расчеты с контрагентамиКорректировка долга).
  2. Нажмите кнопку "Создать" и выберите вид операции "Зачет авансов".
  3. В поле "Зачесть аванс" выберите необходимый вариант – зачет авансов покупателя ("Покупателя") или зачет авансов перед поставщиком ("Поставщику").
  4. В поле "В счет задолженности" выберите одно из следующих значений – "Покупателя перед нашей организаций", "Третьего лица перед нашей организацией" или "Нашей организации перед поставщиком", "Нашей организации перед третьим лицом".
  5. В поле "Покупатель (кредитор)" (или "Поставщик (дебитор)") выберите из справочника "Контрагенты" лицо, с которым проводится зачет авансов.
  6. В поле "Валюта" выберите валюту, в которой производится зачет.
  7. Заполните две таблицы документа, соответствующие дебиторской и кредиторской задолженности, которые имеют идентичную структуру. Заполнить можно через кнопку "Добавить", где выбрать соответствующие обязательства или заполнить таблицы автоматически по остаткам расчетов - кнопка "Заполнить - Заполнить остатками по взаиморасчетам".
  8. Нажмите кнопку "Провести".

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3

Для документа "Корректировка долга" предусмотрена печатная форма "Акт взаимозачета".