Ответы на вопросы по программам 1С

Как в "1С:Бухгалтерии 8" (ред. 3.0) провести прочие корректировки задолженности?

Дата публикации 01.12.2022

Использован релиз 3.0.123

Для отражения прочих корректировок задолженности контрагентов в программе "1С:Бухгалтерия 8" используется документ "Корректировка долга" (рис. 1).

  1. Раздел: ПокупкиКорректировка долга (или раздел: Продажи Корректировка долга).
  2. Кнопка "Создать". Вид операции – "Прочие корректировки".
    • В поле "Дебитор" укажите контрагента, по которому будет корректироваться дебиторская задолженность.
    • В поле "Кредитор" укажите контрагента, по которому будет корректироваться кредиторская задолженность.
    • По кнопке "Заполнить" – "Заполнить остатками по взаиморасчетам" заполните одну или обе закладки "Дебиторская задолженность" и "Кредиторская задолженность":
      • если будет заполнена только одна из закладок ("Дебиторская задолженность" или "Кредиторская задолженность"), то перейдите на закладку "Счета учета" и в поле "Счет" укажите счет списания дебиторской (кредиторской) задолженности и субконто к нему;
      • если будут заполнены обе закладки ("Дебиторская задолженность" и "Кредиторская задолженность"), а также на закладке "Счета учета" будут указаны счета списания дебиторской и кредиторской задолженностей, то по каждой строке на закладках "Дебиторская задолженность" и "Кредиторская задолженность" будут сформированы отдельные проводки в корреспонденции со счетами, указанными на закладке "Счета учета", для списания дебиторской и кредиторской задолженности (соответственно).
      • если будут заполнены обе закладки ("Дебиторская задолженность" и "Кредиторская задолженность") с одинаковой суммой корректировки, а закладка "Счета учета" останется незаполненной, будет проведен взаимозачет между дебиторской и кредиторской задолженностями, причем вне зависимости от того, совпадает или нет контрагент, указанный в полях "Дебитор" и "Кредитор".
  3. Кнопка "Провести и закрыть".

Рис. 1