Ответы на вопросы по программам 1С

Вопрос: Как в "1С:Бухгалтерии 8" (ред. 3.0) провести зачет аванса в счет погашения задолженности?

Дата публикации 08.10.2018

Использован релиз 3.0.65

Ответ:

В программе "1С:Бухгалтерия 8" для корректировки расчетов с контрагентами предназначен документ "Корректировка долга":

  1. Раздел: ПродажиКорректировка долга (или раздел: ПокупкиКорректировка долга).
  2. Кнопка "Создать", в поле "Вид операции" выберите "Зачет авансов".
  3. В поле "Зачесть аванс" выберите один из вариантов: "Покупателя" – для зачета авансов, полученных от покупателя, или "Поставщику" – для зачета авансов, выданных поставщику.
  4. В поле "В счет задолженности" выберите одно из значений:
    • "Покупателя перед нашей организаций" или "Третьего лица перед нашей организацией" – для зачета аванса покупателя;
    • "Нашей организации перед поставщиком" или "Нашей организации перед третьим лицом" – для зачета аванса поставщику.
  5. В поле "Покупатель (кредитор)" (или "Поставщик (дебитор)") выберите контрагента, по которому проводится зачет аванса.
  6. Если аванс зачитывается в счет задолженности "третьего лица" перед организацией или организации "перед третьим лицом", укажите его соответственно в поле "Третье лицо (дебитор)" или "Третье лицо (кредитор)".
  7. Если производится зачет аванса по договору в валюте, отличной от валюты РФ, укажите ее в поле "Валюта".
  8. По кнопке "Заполнить" в табличной части документа на каждой из закладок автоматически будет подобрана информация по соответствующей задолженности (договор, документ расчетов с контрагентом, сумма). Откорректируйте сформированные списки задолженностей на обеих закладках (оставьте только те строки, аванс и задолженность по которым следует зачесть). Если суммы требований не равны, то скорректируйте большую из них на соответствующей закладке в колонке "Сумма" или "Сумма расчетов".
  9. Кнопка "Провести и закрыть".

Рис. 1

Сформированные в результате проведения документа проводки (рис. 2) посмотрите по кнопке .

Рис. 2